Sportstätten
Haushaltsdiagramm
-3.407.327,68 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.407.327,68 €
69,91%
-760.153,31 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-760.153,31 €
15,60%
-310.596,74 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-310.596,74 €
6,37%
127.700,08 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
127.700,08 €
2,62%
123.830,71 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
123.830,71 €
2,54%
115.660 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
115.660 €
2,37%
14.400 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
14.400 €
0,30%
-9.633,08 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-9.633,08 €
0,20%
3.800 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.800 €
0,08%
-504 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-504 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 385.390,79 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -4.488.214,81 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -4.102.824,02 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -4.102.824,02 € |